现今阶段,酒店业竞争日益激烈,消费者也变的越来越成熟,这就对我们饭店经营者提出了更高的要求。在XX年我们计划对我们的营销作出一系列的调整,吸引消费者到我店消费,提高我店经营效益。 一、市场环境分析: 1.我店经营中存在的问题 (1)目标顾客群定位不太准确,过于狭窄。 总的看我市酒店业经营状况普遍不好,只要原因是酒店过多,供大于求,而且经营方式雷同,没有自己的特色,或者定位过高,消费者难以接纳,另外就是部分酒店服务质量存在一定问题,影响了消费者到酒店消费的信心。 我店在经营中也存在一些问题,去年的经营状况不佳,我们应当反思目标市场的定位。应当充分挖掘自身的优越性,拓宽市场。我酒店目标市场定位不合理,这是导致效益不佳主要原因。我店所在的金桥区是一个消费水平较低的区,居民大部分都是普通职工。而我店是以经营粤菜为主,并经营海鲜,价格相对较高,多数居民的收入水平尚不能接受。但我店的硬件水平和服务质量在本区都是上乘的,我们一贯以中高档酒店定位于市场,面向中高档消费群体,对本区的居民不能构成消费吸引力。 (2)新闻宣传力度不够,没能在市场上引起较大的轰动,市场知名度较小。 我店虽然属于xx集团(xx集团是我市著名企业)但社会上对我店却不甚了解,我店除在开业时做过短期的新闻宣传外句再也没有做过广告,这导致我酒店的知名度很低。 2.周围环境分析 尽管我区的整体消费水平不高,但我店的位置有特色,我店位于xx国道旁,其位置优越,交通极为方便,比邻商院、理工学院、机电学院等几所高校,所以过往的车辆很多,流动客人是一个潜在的消费群。大学生虽然自己没有收入,但却不是一个低消费群体,仅商院就有万余名学生,如果我们可以提供适合学生的产品,一低价位吸引他们来我店消费,这可谓一个巨大的市场。 3.竞争对手分析我店周围没有与我店类似档次的酒店,只有不少的小餐馆,虽然其在经营能力上不具备与我们竞争的实力,但其以低档菜物美价廉吸引了大量的附近居民和学生。总体上看他们的经营情况是不错的。而我们虽然设施和服务都不错,但由于市场定位的错误,实际的经营状况并不理想,在市场中与同档次酒店相比是处于劣势的。 4.我店优势分析(1)我店是隶属于xx集团的子公司,xx集团是我市的著名企业,其公司实力雄厚是不容质疑的,因此们在细致规划时,也应充分利用我们的品牌效应,充分发掘其品牌的巨大内蕴,让消费者对我们的餐饮产品不产生怀疑,充分相信我们提供的是质高的产品,在我们的规划中应充分注意到这一点来吸引消费者。(2)我店硬件设施良好,资金雄厚,而且有自己的停车场和大面积的可用场地。这可以用来吸引过往司机和用来开发一些促销项目以吸引学生。机会点:①本企业雄厚的实力为我们的发展提供了条件;②便利的交通和巨大的潜在顾客群;③良好的硬件及已有的高素质工作人员为我们的调整和发展提供了广阔的空间。 二、目标市场分析: 目标市场即最有希望的消费者组合群体。目标市场的明确既可以避免影响力的浪费,也可以使广告有其针对性。没有目标市场的广告无异于“盲人骑瞎马”。 目标市场应具备以下特点:既是对酒店产品有兴趣、有支付能力消费者,也是酒店能力所及的消费者群。酒店应该尽可能明确地确定目标市场,对目标顾客做详尽的分析,以更好地利用这些信息所代表的机会,以便使顾客更加满意,最终增加销售额。顾客资源已经成为饭店利润的源泉,而且现有顾客消费行为可预测,服务成本较低,对价格也不如新顾客敏感,同时还能提供免费的口碑宣传。维护顾客忠诚度,使得竞争对手无法争夺这部分市场份额,同时还能保持饭店员工队伍的稳定。 2016年度酒店营销策划方案 按照目前旅店情况,首先树立"以市场为先导,以销售为龙头"的思想;为了更好的开展销售工作,制定营销方案、市场推广规划,并在工作中逐步实施。 第一章目标任务 一、客房目标任务:万元/年。 二、餐饮目标任务:万元/年。 三、起止时间:自年月--年月。 第二章形势分析 一、市场形势 1、XX年全市旅店客房10000余间,预计今年还会增长1~2个旅店相继开业。 2、竞争形势会相当猛烈,"僧多粥少"的征象不会有明显改善,削价竞争仍会持续。 三、今年与本店竞争团队市场的旅店有:鸿运大旅店、海外大旅店、海口宾馆、海景湾大旅店、长升旅店、宇海大旅店、海润旅店、金融大厦、黄金、万华、南天、汇通、五洲、泰华、奥斯罗克等。 4、与本店竞争散客市场的有:泰华、海景湾大旅店、长升旅店、海外、海口宾馆、金融、鸿运、奥斯罗克、万华、南天、豪富等。 五、预测:新旅店相继开业团队竞争更加猛烈;散客市场仍保持平衡;会议市场潜力很大。 二、竞争优、劣势 1、三星级旅店地理位置好。 2、老三星旅店知名度高、客房品种全。 三、餐饮、会务设施全。 4、四周高星级旅店包围、设施装备虽翻新,但与四周旅店比拟还是有差距。 第三章市场定位 作为市内中档驴友商务型旅店,充分阐扬旅店地理位置优势,餐饮、会务设施优势,瞄准中层次消费群体:⑴国内尺度团队。(2)境外驴友团队。(3)中档的的商务散客。(4)各型会议。 一、客源市场分为: ⑴团队---本省旅行社及岛外旅行社(首都、上海、广东、东南亚、日、韩等) (2)散客---首先海口及周边地区,再岛外首都、上海、广州等大城市的商务公司。 (3)会议---当局各职能部门、驻琼企、事业机构及岛内外各商务公司 二、销售季候划分 1、旺季:1、2、三、4、五、十、11、12月份(其中黄金周月份:十、2、5,三个月) 2016年度酒店营销策划方案2016年度酒店营销策划方案2、平季:7、8月份 三、淡季:6、9月份 三、旅行社分类 1、按团量大小分成b、b、d三类 a类:省中旅、海王、风之旅、非官方的、山海国旅、金图旅行社、事达国旅、扬帆、山海、港澳国旅、观光、落拓、航空沐日、南山锦江、金椰风、海航商务、等。 b类:神州旅行社、省职旅、市职旅、天之涯、雁南飞、国航、春秋、东方假期、天马国旅、神州、明珠国旅、华能旅行社等。 c类:其他。 *按不同分类制定不同旅行社团队价格 ⑴不变b类客户,逐步提高b类价格。 (2)大力成长b类、d类客户,扩大b、d类比例。 2、境外团旅行社: ⑴hongkong市场:港中旅、中航假期、康辉假期、关键驴友。 地接社:港澳国旅、海王国旅、山海国旅 (2)马来西亚东南亚市场 地接社:天马国际 (3)新加坡:山海国旅 (4)韩国市场--热带浪漫国假日之旅 地接社:京润国旅 三、确定重点合作的旅行社: 省中旅、事达、东方假期、神州、扬帆、省职旅、华能、山海、港澳国旅、海王、明珠、观光、落拓、航空沐日、南山锦江、风之旅、金椰风、非官方的、海航商务、国航风情等。 第四章不同季候营销策略 在本章节中按照淡旺季不同月份、各黄金周制定了不同的价格,月日团队、散客比例,天天业务收入,月度完成任务及各月份工作重点。 1、旺季:1、2、三、4、五、十、11、12月份 XX年1月(31天)3月(31天)、4月(30天)、XX年11月(30天)、12月(31天): b、天天团队与散客预定比例:6:4, b、房价:团队价:110元/间,散均等价:180元/间 d、月均等开房率:90%即161间/日 d、逐日收入:团队:9666元,散客:10948元 e、五个月总(153天)收入:315.3942万元,月均等:63.0788万元 f、各论月雇用工人作重点: XX年1月份: 1、加强对过年市场调查,制定过年促销方案和过年团、散预订。 2、加强会务促销。三、加强商务促销和和谈签署。 4、加强婚宴促销。 XX年3月份: 1、加强会务、商务客人促销。 2、加强婚宴促销。 三、"五一"黄金周--客房销售3月中下旬完成促销及接待方案。 XX年4月份: 1、加强会务、商务客人促销。 2、加强婚宴促销。 三、加强对五一节市场调查,制定五一节促销方案和五一节团、散预订。 4、制定"妈妈节"勾当方案并促销;妈妈节--以"献给妈妈的爱"为主题进行餐、房组合销售。 (五月第二个礼拜天) XX年11月、12月份: 1、加强对过年市场调查。 2、加强会务促销。 、加强商务促销和和谈签署。 4、加强婚宴促销。 其中黄金周月份:十、2、5,三个月 各黄金周及月收入: *XX年10月(31天): b"十一"黄金周:全部七天 1)2、三、4、5日,团队:散客=6:4, 房价:团:160元/间,散:280元/间 开房率:95%即170间/日 逐日收入:团:16320元,散:19040元 2)1、6日,团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:13524元,散:10626元 3)7日,团队:散客=7:3 房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日 逐日收入:团:10010元,散:6864元 4)黄金周收入:20.67万元 b当月余下24日收入:49.4736万元, 预定比例:团:散=6:4 房价:团队价:100元/间,散均等价:170元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:9666元,散:10948元 d、本月总收入:70.1436万元 d、本论月雇用工人作重点: 1、加强会议促销。 2、加强婚宴促销。 三、加强商务促销和和谈签署。 4、同餐饮部拟定圣诞节促销方案。圣诞节--圣诞大餐。10月上旬餐饮部、销售部完成建造圣诞菜单、 广告宣传促销及抽奖游戏设计方案及环境布置方案,各项工作逐步开展。 五、过年--客房、家宴或者年夜饭---元宵节--情人节 ⑴餐饮部10月下旬完成建造方案。 (2)销售部、餐饮部10月下旬完成广告宣传促销方案及环境布置方案,由于过年、元宵节、情人节时间附近,可贯串起来。 *XX年2月份(本月只有28天): b过年黄金周:全部七天 1)2、三、4、5日,团:散=5:5 房价:团:180元/间,散:280元/间 开房率:98%即175间/日 逐日收入:团:15750元,散:24500元 2)1、6日,团:散=6:4, 房价:团:150元/间,散:220元/间 开房率:92%即165间/日 逐日收入:团:14850元,散:14520元 3)7日,团:散=7:34)房价:团:100元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日 逐日收入:团:10010元,散:6864元 4)黄金周收入:23.6614万元 b当月余下日收入:43.2894万元(21天), 预定比例:团:散=6:4, 房价:团队价:100元/间,散均等价:170元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:9666元,散:10948元 d、本月总收入:66.9508万元 d、本论月雇用工人作重点: 1、加强会议促销。 2、加强婚宴促销。 三、加强"三八节"勾当促销。 *XX年5月份(31天) b五一黄金周,全部七天 i2、三、4、5日,团:散=6:4, 房价:团:150元/间,散:260元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:14490元,散:16744元 ⅱ1、6日,团:散=7:3,房价:团:120元/间,散:220元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:13524元,散:10626元 ⅲ7日,团:散=7:3 房价:团:110元/间(含双早),散:160元/间 开房率:80%即143间/日 逐日收入:团:11011元,散:6864元 iv黄金周收入:19.1111万元 b当月余下日24天收入:49.4736万元, 预定比例:团:散=6:4,房价:团队价:100元/间,散均等价:170元/间 开房率:90%即161间/日 逐日收入:团:9666元,散:10948元 d、本月总收入:68.5847万元 d、本论月雇用工人作重点: 1、加强对六月份市场调查,六一儿童节--以"享受亲情、欢乐无穷"为正题推出儿童欢乐节进行餐、娱乐组合销售。制定父亲节---以2016年度酒店营销策划方案策划书 策划方案"父亲也需要眷注"为正题进行餐、房组合销售。(六月第三个礼拜天) 2、加强"六一"儿童节、父亲节勾当促销。 三、加强商务促销。 2、平季:7、8月份 *b、XX年7月(31天),XX年8月(31天): 预定比例:团:散=7:3 房价:团队价:90元/间,散均等价:160元/间 开房率:85%即152间/日 逐日收入:团:9576元,散:7296元 二个月总(62天)收入:104.6064万元,月均等:52.3032万元 b、各论月雇用工人作重点: 7月份: 1、加强署期师生勾当促销,加强商务散客促销。 2、制定"学生谢师宴"方案、中秋节勾当方案和促销---7月中旬餐饮部完成菜谱方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。 三、中秋节--月饼促销,7月中下旬餐饮部完成建造方案、销售部完成广告宣传促销方案、各项工作逐步开展。 8月份: 4、加强署期师生勾当促销。2、加强"学生谢师宴"促销。 五、加强商务散客促销,制定出9月份团、散用房与月饼奖励促销方案。 6、国庆节客房、节后婚宴---8月下旬餐饮部完成建造圣诞菜单方案,餐饮、销售部完成接待及促销方案。 三、淡季:6、9月份 *b、XX年6月(30天),XX年9月(30天): 预定比例:团:散=7:3,房价:团队价:80元/间,散均等价:150元/间 总开房率:70%即125间/日 逐日收入:团:7000元,散:5625元 二个月总(60天)收入:75.75万元,月均等:37.875万元 b、各论月雇用工人作重点: *6月份: 1、加强对"高考房"市场调查。 2、加强署期师生勾当促销。 三、加强商务促销。 *9月份: 1、加强会务促销。 2、加强商务促销。 三、加强对国庆节市场调查,制定国庆节促销方案和国庆节的团、散预订。 4、制定"圣诞"勾当方案。 4、预算全年客房业务收入:万元 年均等开房率:86.065% 逐日可供包房数:179间 规划逐日出包房数:154间(其中:团队96间/日,散客58间/日) 均等房价:团队:100元/间,散客:165.8元/间。 天天收入:团队:0.96万元,散客:0.9617万元 五、会务设施和其他代理收入:18.5703万元首先树立"以市场为先导,以销售为龙头"的思想开展销售工作制定营销方案在工作中逐步实施形势分析充分阐扬旅店地理位置优势加强署期师生勾当促销加强商务散客促销大家彼此进修。 中国策划学院新一期策划师资格认证培训班火热报名中,欢迎广大策划从业人员前来咨询报名,具体的报名信息,请关注中国策划学院官网(中国策划人才网)。 |